中心公告:衡水市住房公积金管理中心关于年度结息暂停服务的公告
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    衡水市住房公积金管理中心2015年度部门决算


     

     

    2015年衡水市市本级部门预算

    (草案)

     

     

    公积金

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    公积金编制

    衡水市财政局审核


        

     

    第一部分 部门预算情况

    年度目标及保障措施 4

    部门职责-工作活动绩效目标 7

    部门收支预算总表 10

    部门基本支出预算 11

    部门项目支出预算 15

    部门“三公”及会议培训经费预算 16

    部门组织政府非税收入计划 17

    部门基本情况表 18

     

    第二部分 预算单位收支预算情况

    一、住房公积金收支预算 20

     


     

    第一部分 部门预算情况

     

    年度目标及保障措施

     

        一、年度发展规划目标

        总体目标:

    2015年预算编制文本信息

     

    一、2015年工作任

    持以党的十八大和十八届三中、四中全会精神真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神,格按照市委市政府的决策部署,以服务经济社会展大局为总要求,以保障民生、服民生、改善民生重点,一步解放思想,新,真抓干,加大行政法力度,化公面,妥个贷发放,保障金安全;以讲纪律、、提效率重要抓手,加强队伍建,提高服水平,为实现衡水强势开局、跨越赶超、提前建成小康社会做出献。

    二、2015年主要工作目

    1措,不断大住房公金覆盖面,2015年力争完成集任11亿元,工住房公存率达到93%以上。

    2放个人住房公5亿元,个比率定在65%左右,款逾期率控制在0.04%以内。

    3一步金配置构,实现住房公金增收益最大化,2015年力争实现收益6000万元,收益率达1.45%以上。

    4、按照省住建要求,力争20154月全面启新的业务管理信息系,促中心信息化管理再上新台

    5、加稽核审计范管理,确保安全运作,防范风险一步提高住房公业务管理水平。

    6、深入开展党廉政建制度、章的行力度,确保内部管理密到位,守履到位,将范化管理与服落到实处

    三、2015年主要工作措施

    1措,攻,抓好面。一是要狠抓政策宣大制度影响力;二是明确任集考核;三是要一步摸清底数,做到心中有数,有的放矢;四是抓做好政开支存比例提点和基数范工作;五是加法制建,依法催建促;六是调查范提取管理。

    2风险,慎重妥,做好个贷发放。一是牢固风险风险防范;二是严谨慎重把关,风险管理;三是妥原化住房保障。

    3、建章立制,精管理,提升服水平。一是修完善章制度,提高机关工作效能;二是制定业务管理范,完善业务管理体系;三是从抓细节管理入手,全面推化管理;四是扎信息化建,依托科技提升服水平。

    4、改,提高效能,加强队伍建一是继续深入开展学教育,用全新理武装头脑,不断提高干部工分析问题解决问题能力和依法履能力;二是不断推制度贯彻,重点完善反、改效机制,狠抓干部作,使干工增政治定力,任担当,提高素能力;三是刻保持系群众常化,始工群众意作工作的出点和落脚点,落实责任,化措施,着力解决服务职工群众最后一公里最后一步路问题

     

        职责分类绩效目标:

        二、实现年度发展规划目标的保障措施


    部门职责-工作活动绩效目标

    506公积金

    职责活动

    年度预算数

    内容描述

    绩效目标

    绩效指标

    评价标准

    全市住房公积金归集与管理

     

    负责全市住房公积金归集、提取等管理;具体审核办理归集单位的职工个人住房公积金贷款的发放,加强贷款风险控制;负责住房公积金保值增值和增值收益解缴。

     

    不断扩大全市单位住房公积金归集覆盖面,力争应缴尽缴,及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理,按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时发放公积金对账单。

     

     

     

    落实国家和省、市有关个人住房公积金贷款政策,满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求,将贷款风险控制合理范围内,并按规定权限报批后合理使用风险准备金。

     

     

    在国家政策规定内,合理合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平;能够按时足额向市财政缴存增值收益。

     

     

     

     

     

     

     

     

    全市住房公积金归集、提取等管理

     

    依据国务院《住房公积金管理条例》、河北省住房公积金管理办法及相关政策规定,开展全市住房公积金归集、提取和使用等管理,对全市单位足额及时为职工缴存住房公积金情况开展监督检查。

     

     

     

     

    不断扩大全市单位住房公积金归集覆盖面,力争应缴尽缴,及时规范办理个人住房公积金提取和使用等管理,按规定准确为职工个人缴存公积金计息并及时发放公积金对账单。

    归集单位占应归集单位比例

    90%以上

    8590%

    8085%

    80%以下

    对账单发放覆盖率

    98%以上

    9598%

    9095%

    90%以下

    缴存单位职工满意度(抽样调查)

    95%以上

    9095%

    8590%

    85%以下

    住房公积金归集额增长幅度

    9%以上

    79%

    57%

    5%以内

    职工个人住房公积金贷款发放与管理

     

     

    依照国家和省、市相关政策规定,向缴存单位符合条件的职工个人发放住房公积金贷款;科学合理控制贷款风险,建立和完善风险准备金制度。

     

     

     

     

    落实国家和省、市有关个人住房公积金贷款政策,满足缴存单位符合条件职工的公积金贷款需求,将贷款风险控制合理范围内,并按规定权限报批后合理使用风险准备金。

    个人住房公积金贷款发放额

    4亿元以上

    3.84.0亿元

    3.63.8亿元

    3.6亿元以下

    个人住房贷款违约笔数

    未发生

    1

    2

    2笔以上

    风险准备金占贷款余额的比率

    1%以上

    0.9%

    0.8%

    0.8%以下

    住房公积金保值增值和增值收益解缴

     

    科学调配住房公积金缴存资金,使用合法合规手段不断提高住房公积金保值增值水平,并按时足额向市财政缴存增值收益。

     

    在国家政策规定内,合理合规地最大限度提升住房公积金保值增值水平;能够按时足额向市财政缴存增值收益

    增值收益实现额

    0.55亿元以上

    0.500.55亿元

    0.450.50亿元

    0.45亿元以下

    增值收益率(﹪)

    1.5%以上

    1.41.5%

    1.31.4%

    1.3%以下

    增值收益解缴及时性

    按财政部门要求及时解缴

    超过财政部门要求时间3天以内

    超过财政部门要求时间5天以内

    超过财政部门要求时间5天以上

    全市住房公积金综合事务管理

    2995.14

    会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。

     

    保障单位工作正常高效运转。

     

     

     

     

     

     

    全市住房公积金综合事务管理

    2995.14

    会议组织管理、信息化建设与维护、机关财务和资产管理、标准化建设、办公及业务用房基建及维修、设备购置、人事管理、机关党建等。

     

    保障单位工作正常高效运转。

     

     

     

     

     


    部门收支预算总表

    506公积金

    单位:万元

      目代  

    预算收支项目

    预算金额

     

    预算收入

    4060.54

    1

    一般公共预算拨款

     

     

    其中:限额补助

     

     

    非限额补助

     

     

    行政事业性收费

     

     

    专项收入

     

     

    国有资产有偿使用收入

     

     

    债务收入

     

     

    中央财政提前通知转移支付

     

     

    其他

     

    2

    基金预算拨款

    4060.54

    3

    国有资本经营预算拨款

     

    4

    财政专户核拨

     

    5

    其他来源收入

     

     

    其中:事业收入

     

     

    事业单位上级补助收入

     

     

    附属单位上缴收入

     

     

    经营收入

     

     

    其他收入

     

     

    预算支出

    4060.54

    1

    基本支出

    1065.40

     

    其中:人员经费

    955.17

     

    日常公用经费

    110.23

    2

    项目支出

    2995.14

     

    其中:本级支出

    2995.14

     

    对下补助

     

    3

    其他支出

     


    部门基本支出预算

    506公积金

    单位:万元

    经济分类科目编码

    预算支出项目

       

      

    一般公共  预算拨款

    基金预算  拨款

    财政专户  核拨

    其他来源  收入

     

    基本支出总计

    1065.40

     

    1065.40

     

     

     

    人员经费合计

    955.17

     

    955.17

     

     

     

    一、工资福利支出

    869.14

     

    869.14

     

     

     

    1、工资总额

    651.76

     

    651.76

     

     

    30101

     1)基本工资

    152.14

     

    152.14

     

     

     

     2)津贴补贴

    0.53

     

    0.53

     

     

    30102

    1)地区附加津贴

     

     

     

     

     

     

    2)(特殊)岗位津贴(补贴)

    0.53

     

    0.53

     

     

    30102

     A、教龄津贴、护龄津贴

     

     

     

     

     

    30102

     B、其他与实际天数无关的岗位津贴

    0.53

     

    0.53

     

     

    30102

     C、国家出台按实际天数发放的岗位津贴

     

     

     

     

     

    30102

    3)上述项目之外的津贴补贴

     

     

     

     

     

    30103

     3)行政人员年终一次性奖金

     

     

     

     

     

     

     4)绩效工资  

    499.09

     

    499.09

     

     

    30107

     1)基础性绩效工资(70%部分)

    340.66

     

    340.66

     

     

     

     2)奖励性绩效工资

    158.43

     

    158.43

     

     

    30107

         A、在职人员上年度12月份基本工资

    12.43

     

    12.43

     

     

    30107

         B、奖励性绩效工资(30%部分)

    146.00

     

    146.00

     

     

     

    2、社会保障缴费

    217.38

     

    217.38

     

     

    30104

     1)基本养老保险费

    166.23

     

    166.23

     

     

    30104

     2)基本医疗保险费

    38.36

     

    38.36

     

     

    30104

     3)事业单位失业保险费

    12.79

     

    12.79

     

     

     

    二、对个人和家庭的补助

    86.03

     

    86.03

     

     

    30302

     1、行政事业单位离退人员年终慰问金

    0.26

     

    0.26

     

     

    30305

     2、生活补助  

     

     

     

     

     

     

     3、独生子女父母奖励    

    0.42

     

    0.42

     

     

    30309

       1)在职人员独生子女费    

    0.42

     

    0.42

     

     

    30309

       2)离退人员一次性补助   

     

     

     

     

     

    30311

     4、住房公积金

    71.64

     

    71.64

     

     

     

     5、住宅取暖费

    13.71

     

    13.71

     

     

    30399

      1)在职住宅取暖

    12.68

     

    12.68

     

     

    30399

      2)离休住宅取暖

     

     

     

     

     

    30399

      3)退休住宅取暖

    1.03

     

    1.03

     

     

     

    日常公用经费合计

    110.23

     

    110.23

     

     

    30201

       1、办公费 

    17.69

     

    17.69

     

     

    30206

       2、水电费 

    4.88

     

    4.88

     

     

    30211

       3、差旅费 

    12.20

     

    12.20

     

     

    30213

       4、维修费 

    2.44

     

    2.44

     

     

    30215

       5、会议费 

    4.88

     

    4.88

     

     

    30216

       6、培训费 

    4.88

     

    4.88

     

     

    30217

       7、公务接待费

    5.49

     

    5.49

     

     

    30202

       8、印刷费

    1.22

     

    1.22

     

     

    30299

       9、其他

    1.22

     

    1.22

     

     

    30207

       10、公务移动通讯费用补贴  

     

     

     

     

     

    30231

       11、公务用车运行维护费 

    18.00

     

    18.00

     

     

    30231

       12、公务用车保险费 

    4.50

     

    4.50

     

     

    30208

       13、办公取暖费 

    20.37

     

    20.37

     

     

    30201

       14、节编奖励经费

     

     

     

     

     

    30228

       15、工会经费    

    7.68

     

    7.68

     

     

     

       16、福利费

    4.21

     

    4.21

     

     

    30229

        1)职工福利费    

    3.81

     

    3.81

     

     

    30229

        2)妇女卫生费    

    0.40

     

    0.40

     

     

     

       17、离休人员经费小计

     

     

     

     

     

    30299

         1)离休干部公用经费   

     

     

     

     

     

    30299

         2)离休干部特需费

     

     

     

     

     

    30299

         3)离休人员福利费

     

     

     

     

     

     

       18、退休人员经费小计

    0.57

     

    0.57

     

     

    30299

         1)退休干部公用经费   

    0.22

     

    0.22

     

     

    30299

         2)退休干部特需费

    0.04

     

    0.04

     

     

    30299

         3)退休人员福利费

    0.31

     

    0.31

     

     


    部门项目支出预算

    506公积金

    单位:万元

    项目名称

    项目承担单位

    功能分类科目编码

    项目类型

    项目级次

       

    大类

    小类

     

    一般公共预算拨款

    基金预算 拨款

    国有资本经营预算拨款

    财政专户 核拨

    其他来源 收入

    合计

     

     

     

     

     

    2995.14

     

    2995.14

     

     

     

    全市住房公积金综合事务管理

     

     

     

     

     

    2995.14

     

    2995.14

     

     

     

    全市住房公积金综合事务管理

     

     

     

     

     

    2995.14

     

    2995.14

     

     

     

    1、维护费(机房电费)

    住房公积金

    2120701

    专项业务

    专项公用

    本级

    50.00

     

    50.00

     

     

     

    2、补公用经费差额

    住房公积金

    2120701

    专项业务

    专项公用

    本级

    22.34

     

    22.34

     

     

     

    3、租赁费

    住房公积金

    2120701

    专项业务

    专项公用

    本级

    281.67

     

    281.67

     

     

     

    4、开展业务购买服务

    住房公积金

    2120701

    专项业务

    专项公用

    本级

    93.13

     

    93.13

     

     

     

    5、补公务用车差额

    住房公积金

    2120701

    专项业务

    专项公用

    本级

    9.00

     

    9.00

     

     

     

    6、修缮费

    住房公积金

    2120701

    专项业务

    专项公用

    本级

    19.00

     

    19.00

     

     

     

    7、事业发展资金

    住房公积金

    2120701

    专项业务

    专项公用

    本级

    2500.00

     

    2500.00

     

     

     

    8、设备购置费

    住房公积金

    2120701

    专项业务

    专项公用

    本级

    20.00

     

    20.00

     

     

     


    部门“三公”及会议培训经费预算

    506公积金

    单位:万元

    支出内容

       

    合计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户核拨

    其他来源收入

    合计

    32.40

     

    32.40

     

     

    一、因公出国(境)费

     

     

     

     

     

    二、公务用车购置及运维费

    27.00

     

    27.00

     

     

      其中:公务用车购置费

     

     

     

     

     

     公务用车运行维护费

    27.00

     

    27.00

     

     

    三、公务接待费

    5.40

     

    5.40

     

     

    三公经费小计

    32.40

     

    32.40

     

     

    四、会议费

     

     

     

     

     

    五、培训费

     

     

     

     

     


    部门组织政府非税收入计划

    506公积金

    单位:万元

    单位名称

    收入分类科目编码

    收入项目名称

    收入类型

      

    一般公共预算收入

    政府性基金收入

    国有资本经营预算收入

    财政专户收入

    其中:应缴款项

        

     

     

     

    3965.92

     

    3965.92

     

     

     

    住房公积金

    103014301

    增值收益

    政府性基金收入

    3965.92

     

    3965.92

     

     

     


    部门基本情况表

    506公积金

    单位:人

    单位名称

    单位性质

    单位规格

    经费保障形式

    车辆实有数

    编制人数

    在职人数

    离退人数

    行政

    事业

    行政

    事业

    离休

    退休

    退职

        

     

     

     

    18

     

     

     

    122

     

    8

     

    住房公积金

    事业

    正处级

     

    18

     

     

     

    122

     

    8

     


     

     

     

     

    第二部分

     

    预算单位收支预算情况


     

    一、住房公积金收支预算

     

    收支预算总表

    506002住房公积金

    单位:万元

      目代  

    预算收支项目

    预算金额

     

    预算收入

    4060.54

    1

    一般公共预算拨款

     

     

    其中:限额补助

     

     

    非限额补助

     

     

    行政事业性收费

     

     

    专项收入

     

     

    国有资产有偿使用收入

     

     

    债务收入

     

     

    中央财政提前通知转移支付

     

     

    其他

     

    2

    基金预算拨款

    4060.54

    3

    国有资本经营预算拨款

     

    4

    财政专户核拨

     

    5

    其他来源收入

     

     

    其中:事业收入

     

     

    事业单位上级补助收入

     

     

    附属单位上缴收入

     

     

    经营收入

     

     

    其他收入

     

     

    预算支出

    4060.54

    1

    人员经费

    955.17

    2

    日常公用经费

    110.23

    3

    项目支出

    2995.14

    4

    其他支出

     


    人员经费预算

    506002住房公积金

    单位:万元

    功能分类科目编码

    经济分类科目编码

    预算支出项目

       

      

    一般公共  预算拨款

    基金预算  拨款

    财政专户  核拨

    其他来源  收入

     

     

    合计

    955.17

     

    955.17

     

     

     

     

    一、工资福利支出

    869.14

     

    869.14

     

     

     

     

    1、工资总额

    651.76

     

    651.76

     

     

    2120701

    30101

     1)基本工资

    152.14

     

    152.14

     

     

     

     

     2)津贴补贴

    0.53

     

    0.53

     

     

    2120701

    30102

    1)地区附加津贴

     

     

     

     

     

     

     

    2)(特殊)岗位津贴(补贴)

    0.53

     

    0.53

     

     

    2120701

    30102

     A、教龄津贴、护龄津贴

     

     

     

     

     

    2120701

    30102

     B、其他与实际天数无关的岗位津贴

    0.53

     

    0.53

     

     

    2120701

    30102

     C、国家出台按实际天数发放的岗位津贴

     

     

     

     

     

    2120701

    30102

    3)上述项目之外的津贴补贴

     

     

     

     

     

    2120701

    30103

     3)行政人员年终一次性奖金

     

     

     

     

     

     

     

     4)绩效工资  

    499.09

     

    499.09

     

     

    2120701

    30107

     1)基础性绩效工资(70%部分)

    340.66

     

    340.66

     

     

     

     

     2)奖励性绩效工资

    158.43

     

    158.43

     

     

    2120701

    30107

         A、在职人员上年度12月份基本工资

    12.43

     

    12.43

     

     

    2120701

    30107

         B、奖励性绩效工资(30%部分)

    146.00

     

    146.00

     

     

     

     

    2、社会保障缴费

    217.38

     

    217.38

     

     

    2120701

    30104

     1)基本养老保险费

    166.23

     

    166.23

     

     

    2120701

    30104

     2)基本医疗保险费

    38.36

     

    38.36

     

     

    2120701

    30104

     3)事业单位失业保险费

    12.79

     

    12.79

     

     

     

     

    二、对个人和家庭的补助

    86.03

     

    86.03

     

     

    2120701

    30302

     1、行政事业单位离退人员年终慰问金

    0.26

     

    0.26

     

     

    2120701

    30305

     2、生活补助  

     

     

     

     

     

     

     

     3、独生子女父母奖励    

    0.42

     

    0.42

     

     

    2120701

    30309

       1)在职人员独生子女费    

    0.42

     

    0.42

     

     

    2120701

    30309

       2)离退人员一次性补助   

     

     

     

     

     

    2120701

    30311

     4、住房公积金

    71.64

     

    71.64

     

     

     

     

     5、住宅取暖费

    13.71

     

    13.71

     

     

    2120701

    30399

      1)在职住宅取暖

    12.68

     

    12.68

     

     

    2120701

    30399

      2)离休住宅取暖

     

     

     

     

     

    2120701

    30399

      3)退休住宅取暖

    1.03

     

    1.03

     

     


    日常公用经费预算

    506002住房公积金

    单位:万元

    功能分类科目编码

    经济分类科目编码

    预算支出项目

       

      

    一般公共  预算拨款

    基金预算  拨款

    财政专户  核拨

    其他来源  收入

     

     

    合计

    110.23

     

    110.23

     

     

    2120701

    30201

       1、办公费 

    17.69

     

    17.69

     

     

    2120701

    30206

       2、水电费 

    4.88

     

    4.88

     

     

    2120701

    30211

       3、差旅费 

    12.20

     

    12.20

     

     

    2120701

    30213

       4、维修费 

    2.44

     

    2.44

     

     

    2120701

    30215

       5、会议费 

    4.88

     

    4.88

     

     

    2120701

    30216

       6、培训费 

    4.88

     

    4.88

     

     

    2120701

    30217

       7、公务接待费

    5.49

     

    5.49

     

     

    2120701

    30202

       8、印刷费

    1.22

     

    1.22

     

     

    2120701

    30299

       9、其他

    1.22

     

    1.22

     

     

    2120701

    30207

       10、公务移动通讯费用补贴  

     

     

     

     

     

    2120701

    30231

       11、公务用车运行维护费 

    18.00

     

    18.00

     

     

    2120701

    30231

       12、公务用车保险费 

    4.50

     

    4.50

     

     

    2120701

    30208

       13、办公取暖费 

    20.37

     

    20.37

     

     

    2120701

    30201

       14、节编奖励经费

     

     

     

     

     

    2120701

    30228

       15、工会经费    

    7.68

     

    7.68

     

     

     

     

       16、福利费

    4.21

     

    4.21

     

     

    2120701

    30229

        1)职工福利费    

    3.81

     

    3.81

     

     

    2120701

    30229

        2)妇女卫生费    

    0.40

     

    0.40

     

     

     

     

       17、离休人员经费小计

     

     

     

     

     

    2120701

    30299

         1)离休干部公用经费   

     

     

     

     

     

    2120701

    30299

         2)离休干部特需费

     

     

     

     

     

    2120701

    30299

         3)离休人员福利费

     

     

     

     

     

     

     

       18、退休人员经费小计

    0.57

     

    0.57

     

     

    2120701

    30299

         1)退休干部公用经费   

    0.22

     

    0.22

     

     

    2120701

    30299

         2)退休干部特需费

    0.04

     

    0.04

     

     

    2120701

    30299

         3)退休人员福利费

    0.31

     

    0.31

     

     


    项目支出预算

    506002住房公积金

    单位:万元

    项目名称

    功能分类科目编码

    项目类型

       

    大类

    小类

     

    一般公共预算拨款

    基金预算  拨款

    国有资本经营预算拨款

    财政专户  核拨

    其他来源  收入

    合 计

     

     

     

    2995.14

     

    2995.14

     

     

     

    维护费(机房电费)

    2120701

    专项业务

    专项公用

    50.00

     

    50.00

     

     

     

    开展业务购买服务

    2120701

    专项业务

    专项公用

    93.13

     

    93.13

     

     

     

    租赁费

    2120701

    专项业务

    专项公用

    281.67

     

    281.67

     

     

     

    设备购置费

    2120701

    专项业务

    专项公用

    20.00

     

    20.00

     

     

     

    修缮费

    2120701

    专项业务

    专项公用

    19.00

     

    19.00

     

     

     

    补公用经费差额

    2120701

    专项业务

    专项公用

    22.34

     

    22.34

     

     

     

    事业发展资金

    2120701

    专项业务

    专项公用

    2500.00

     

    2500.00

     

     

     

    补公务用车差额

    2120701

    专项业务

    专项公用

    9.00

     

    9.00

     

     

     


    “三公”及会议培训经费预算

    506002住房公积金

    单位:万元

    支出内容

       

    合计

    一般公共预算拨款

    基金预算拨款

    财政专户核拨

    其他来源收入

    合计

    32.40

     

    32.40

     

     

    一、因公出国(境)费

     

     

     

     

     

    二、公务用车购置及运维费

    27.00

     

    27.00

     

     

      其中:公务用车购置费

     

     

     

     

     

     公务用车运行维护费

    27.00

     

    27.00

     

     

    三、公务接待费

    5.40

     

    5.40

     

     

    三公经费小计

    32.40

     

    32.40

     

     

    四、会议费

     

     

     

     

     

    五、培训费

     

     

     

     

     


     

     

    第三部分2016年度预算说明

          一、收入说明

    1、般预算收入:反映本部门当年一般预算拨款收入。2016年一般预算收入2080.51万元,其中:事业费非限额补助1194.36万元,其他886.15

    2、其他来源收入75万元。

          二、支出说明

         2016年部门预算为2155.51万元,其中:基本支出1194.36万元,是按定员定额标准核定的人员经费、日常公用经费等保障单位正常运转的支出;项目支出961.15万元,主要用于房屋租赁、系统维护、购买服务等专项业务活动。

    三、“三公”经费和会议培训费预算中,出国经费无增长、公务接待费无增长、会议费无增长、培训费预算无增长。

     

                               

                              衡水市住房公积金管理中心

                                       2016年9月12日

     

     


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